SAP kredito valdymo pamoka: OVA8

Anonim

Kredito valdymas yra procesas, kurio metu įmonė parduoda produktą / paslaugą klientams kredito pagrindu. Įmonė surenka mokėjimus iš kliento vėliau, pardavus produktą. Įmonės kliento nustatyta kredito suma vadinama kredito limitu . Klientas gali įsigyti produktą iš įmonės neperžengdamas kredito limito, o peržengus kredito limitą, sistema blokuoja užsakymą.

Pavyzdys . Apsvarstykite, ar įmonė sukuria klientui 200 000 kredito limitą. Klientas gali įsigyti produktą iš įmonės kreditu, kol bus pasiektas 200 000 kredito limitas. Klientas pateikia 100 000 sumos užsakymą Nr. 1. Vėlgi, klientas duoda 1 50000 sumos užsakymą Nr. Dabar bendras atviras užsakymas peržengia kliento kredito limitą. 2 užsakymą sistema užblokuoja dėl pasiekto kredito limito.

Čia klientas iš viso užsakė Rs. 2,50 000, o kliento kredito limitas yra Rs. 2 000 000. Čia 2 užsakymas viršija kliento kredito limitą. Taigi sistema užblokuos 2 užsakymą. Kiekvienam klientui kredito limitas gali būti skirtingas.

Kreditinių čekių rūšys:

  1. Paprastas kredito patikrinimas: paprastas kredito patikrinimas = visų atidarytų prekių vertė + dabartinio pardavimo užsakymo vertė. Pastaba: „Open Items“ yra sąskaitos faktūros, už kurias įmonė negavo apmokėjimo.

2. Automatinis kredito patikrinimas - automatinis kredito patikrinimas leidžia įvertinti operaciją pagal kliento kredito reitingą ir užtikrina tinkamą tolesnį operacijos dokumento apdorojimą. Kredito limito tikrinimas pradedamas automatiškai, kai išsaugote dokumentą, arba pasirinkdami Tikrinti kreditą. Automatiniai kredito patikrinimai yra dviejų tipų -

  1. Statinis kredito patikrinimas (patikrinkite, ar kredito limitas palygintas su atviro pardavimo užsakymo verte + atviro pristatymo sąskaita nebuvo išrašyta + atvirojo atsiskaitymo dokumento atsiskaitymo vertė nepatvirtinta apskaitoje).
  2. Dinaminis kreditų patikrinimas (patikrinkite, ar kredito limitas dar nepateiktas, jei atviras pardavimo užsakymas nepateiktas + atviras pristatymas neapmokėtas + atvirojo atsiskaitymo dokumento atsiskaitymo vertė nepatvirtinta buhalterijoje + patvirtinta, bet neapmokėta sąskaitos suma).

1 žingsnis. Nustatykite kredito patikrą

  1. Į komandų lauką įveskite T kodą OVA8.
  2. Spustelėkite mygtuką Nauji įrašai.

2 žingsnis)

  1. Įveskite kredito kontrolę.
  2. Čekio tikrinimo parinktis.
  3. Įveskite kredito limito galiojimo laiką.
  4. Pažymėkite „Static“ parinktį.
  5. Patikrinkite atvirus užsakymus ir pristatymus.

3 žingsnis)

Spustelėkite mygtuką Išsaugoti.